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New AI세무회계와 한번에 끝내는 세무실무 입문(원천징수,부가가치세,법인세)

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New AI세무회계와 한번에 끝내는 세무실무 입문(원천징수,부가가치세,법인세)

교육기간
30일
강의구성
0차시
교육시간
34시간
  • 과정 New AI세무회계와 한번에 끝내는 세무실무 입문(원천징수,부가가치세,법인세) 139,500

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본 과정은 법인세,원천징수,부가가치세 실무과정들의 종합과정으로 재무,세무 실무에 대한 AI 활용법을 학습할 수 있도록 구성되었고 AI의 통해 재무,세무 처리 과정에 도움을 받고, 각 분야별 절차를 체계적으로 학습 하실 수 있습니다.

 

교육대상

1. 기업의 경리ㆍ회계ㆍ재무 부서의 신입사원 및 실무초보 학습자
2. 재무/세무회계에 대한 법인세 담당 실무자
3. 재무/세무회계에 대한 기본지식을 얻고자 하는 비재경부서의 임직원

 

교육내용 

1. AI와 세무회계
2. 세금의 이해
3. 원천징수 01. 원천징수의 의의와 분리과세
4. 원천징수 02. 원천징수 신고와 지급명세서 제출
5. 원천징수 03. 근로소득
6. 원천징수 04. 근로소득 비과세 (Ⅰ)
7. 원천징수 05. 근로소득 비과세 (Ⅱ)
8. 원천징수 06. 근로소득 원천징수
9. 원천징수 07. 일용근로소득
10. 원천징수 08. 인적공제와 중도퇴사 연말정산
11. 원천징수 09. 퇴직소득 원천징수
12. 원천징수 10. 퇴직소득 원천징수 신고
13. 원천징수 11. 임원의 퇴직소득세액 계산
14. 원천징수 12. 퇴직연금
15. 원천징수 13. 사업소득 원천징수
16. 원천징수 14. 기타소득 원천징수
17. 부가가치세 01. 부가가치세의 이해
18. 부가가치세 02. 사업자와 부가가치세 과세기간
19. 부가가치세 03. 사업자등록
20. 부가가치세 04. 부가가치세 과세대상
21. 부가가치세 05. 공급시기와 세금계산서
22. 부가가치세 06. 세금계산서 발급과 전자세금계산서
23. 부가가치세 07. 수정세금계산서 발급과 매입자발행세금계산서
24. 부가가치세 08. 면세와 계산서
25. 부가가치세 09. 부가가치세 매출세액과 매입세액
26. 부가가치세 10. 차가감하여 납부할 세액 계산구조와 환급
27. 법인세 01. 법인세의 이해
28. 법인세 02. 각 사업연도 소득금액의 계산과 세무조정
29. 법인세 03. 구체적인 세무조정의 유형
30. 법인세 04. 소득처분
31. 법인세 05. 소득처분 - 사외유출 과 기타
32. 법인세 06. 결산조정과 신고조정
33. 법인세 07. 법인세 신고
34. 법인세 08. 부당행위계산의 부인과 가지급금 인정이자

 

▶수료기준

항목

진도율

진행단계평가

최종평가

과제

수료점수

평가비율

100%

0%

0%

0%

60점이상

수료조건

80%

없음

없음

없음

 

※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60 이상이어야 합니다.

학습목표

1. AI 기술이 세무회계에 어떻게 활용되는지를 살펴보고 이에 관련된 효율적 업무처리와 정확성을 극대화할 수 있는 세법실무 토대를 이해할 수 있다.
2. 부가가치세에 대한 체계적인 학습을 통하여 효율적인 세무 신고업무를 수행할 수 있다.
3. 부가가치세법의 전반적인 이해를 통한 기업의 합법적인 절세전략계획 수립에 도움을 받을 수 있다.
4. 부가가치세 신고시 유의할 사항을 확인할 수 있고, 특히 기업에서 매우 중요한 세금계산서 등의 정규증빙 관리에 대한 실전 강의를 수강함으로써 가산세의 부담을 사전에 방지할 수 있는 세무 RISK 제로에 도전할 수 있다.